Приказ о пвтр образец

  • Автор темы Автор темы Owi
  • Дата начала Дата начала

Как написать Приказ о пвтр образец​


Приказ о проведении проверки внутреннего контроля (ПВТР) обычно имеет структуру, включающую следующие элементы:

  1. Шапка приказа:
    • Наименование организации.
    • Номер приказа.
    • Дата составления приказа.
    • Заголовок: "Приказ о проведении проверки внутреннего контроля".
  2. Введение:
    • Указание на основание для издания приказа (например, требования законодательства, внутренние регламенты организации).
    • Цель проверки (например, оценка эффективности внутреннего контроля, выявление нарушений, улучшение процессов).
  3. Основная часть:
    • Порядок проведения проверки: описание этапов и сроков.
    • Ответственные лица: указание, кто будет проводить проверку и кто отвечает за организацию процесса.
    • Объекты проверки: какие именно участки деятельности или подразделения подлежат проверке.
    • Критерии и методы проверки: каким образом будет оцениваться внутренний контроль, какие документы будут проверяться.
  4. Организационные вопросы:
    • Назначение ответственного за организацию проверки.
    • Обязанности проверяющих.
    • Сроки проведения проверки и составления отчета.
  5. Заключительная часть:
    • Подпись уполномоченного лица.
    • Указание на необходимость доведения приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
  6. Приложения (если есть):
    • Графики, планы или дополнительные документы, касающиеся проверки.
Пример приказа:

ООО "Название компании"

Приказ

№ 001

от 18 августа 2024 года

О проведении проверки внутреннего контроля


В соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в целях улучшения системы внутреннего контроля и обеспечения соблюдения установленных регламентов, приказываю:

  1. Провести проверку внутреннего контроля в отделе бухгалтерии и финансов на предмет соблюдения внутренних регламентов и стандартов бухгалтерского учета.
  2. Определить срок проведения проверки с 25 августа 2024 года по 15 сентября 2024 года.
  3. Назначить комиссию в составе:
    • Иванов И.И. – председатель комиссии, заместитель директора по финансам
    • Петрова А.А. – член комиссии, главный бухгалтер
    • Сидоров В.В. – член комиссии, аудитор
  4. Обязанности комиссии:
    • Провести анализ текущих процессов внутреннего контроля.
    • Проверить соответствие учетной документации установленным стандартам.
    • Подготовить отчет о результатах проверки и предложениях по улучшению.
  5. Ответственность за организацию проверки возлагается на Иванова И.И. Результаты проверки должны быть представлены в срок до 20 сентября 2024 года.
  6. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц, ответственных за предоставление необходимой документации и содействие в ходе проверки.
Директор

Петров П.П.

(подпись)


Этот образец является базовым и может быть адаптирован под конкретные требования вашей организации.
 
Назад
Сверху